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  • 货币资金授权审批制度

    • 名称:货币资金授权审批制度
    • 类型:财务管理制度
    • 授权方式:免费版
    • 更新时间:10-16 23:41:17
    • 下载要求:无需注册
    • 下载次数:6879
    • 语言简体中文
    • 大小:821 KB
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    《货币资金授权审批制度》下载简介

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    提供企业管理必备宝典《企业内控精细化管理全案》范本《货币资金授权审批制度》免费下载Excel模板XLS格式下载后请用MicrosoftOffice打开即可学习参考:
    货币资金授权审批制度
    制度名称货币资金授权审批制度受控状态
    文件编号
    执行部门监督部门考证部门
    第1章总则
    第1条为规范资金支付审批程序明确审批权限有效控制企业成本费用及资金风险保障各项经营活动高效、有序地进行特制定本制度
    第2条企业所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付
    第3条企业对资金的支付实行分级授权批准制度
    第4条本制度所称的货币资金是指企业在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金是以货币形态存在的资产包括现金、银行存款和其他货币资金
    第5条本制度适用于企业各职能部门
    第2章货币资金管理的原则与依据
    第6条为加强企业对货币资金的管理本企业实行资金预算制度资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定
    1.企业根据实际情况制定年度资金预算对企业的资金管理工作起指导性作用
    2.企业根据年度资金预算和月度工作计划编制月度资金预算作为企业月度资金管理的指令性标准
    第7条企业财务部设资金管理岗负责收集各部门的月度资金收支计划编制企业的月度资金预算并提交企业月度工作会议讨论批准
    第8条批准后的月度资金预算是企业下月资金使用的准则必须严格遵守预算外资金的使用由使用部门申请副总裁、总裁共同批准后财务部方可办理
    第3章资金支付的程序规定
    第9条企业各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务
    1.支付申请各职能部门或个人用款时应提前向审批人提交货币资金支付申请注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容并应随附有效经济合同或相关证明
    2.支付审批审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定在授权范围内进行审批不得超越审批权限对不符合规定的货币资金支付申请审批人应当拒绝批准
    3.支付复核财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等复核无误后交由出纳人员办理支付手续
    4.办理支付出纳人员应当根据复核无误的支付申请按规定办理货币资金支付手续及时登记现金和银行存款日记账册
    第4章货币资金支付申请的授权审批规定
    第10条企业资金支出申请的审批权限类别
    1.审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见
    2.审批:指有关领导根据审核意见进行批准
    3.核准:指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案
    第11条企业预算内资金审批权限规定
    各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准具体各类用款的审批权限如下表所示
    企业预算内资金审批权限说明表
    工作事项使用部门部门经理财务总监总裁董事会
    固定资产购置万元以内提出①审核②
    ―万元提出①审核②审批③
    ―万元提出①审核②审核③审批④
    ―万元提出①审核②审核③审核④审批⑤
    货款支付―万元提出①审批②
    ―万元提出①审核②审核③审批④
    办公费提出①审批②
    招待费提出①审批②
    差旅费提出①审批②
    培训费提出①审批②
    通讯费提出①审批②
    宣传广告费用元以内提出①审批②
    元以上提出①审核②审批③
    利息支出提出①审核②审批③
    工资、奖金、福利提出①审核②审批③
    对外捐款赞助提出①审核②审核③审核④审批⑤
    对外单位借款提出①审核②审核③审核④审批⑤
    第12条企业预算外资金审批权限规定
    企业预算外资金支出的审批程序为:使用部门提出申请财务部审核财务总监审批;如果有重大事项支出应报总裁审批
    第13条企业货币资金支出必须逐级审批各级经手人必须签署审批意见并签字严禁越级审批
    第14条超过××万元的资金使用必须经过股东大会的审议批准后财务部方可办理
    第15条财务部资金管理专员负责保管财务印章严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行情况同时资金主管应定期向财务总监、总裁汇报资金收付情况
    第5章附则
    第16条本制度由企业财务部负责制定、修订及解释本制度自董事会审批通过之日起执行
    编制日期审核日期批准日期
    修改标记修改处数修改日期
    …………
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