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  • 收料作业管理办法(范本)

    • 名称:收料作业管理办法(范本)
    • 类型:仓库管理制度
    • 授权方式:免费版
    • 更新时间:10-16 23:46:22
    • 下载要求:无需注册
    • 下载次数:6337
    • 语言简体中文
    • 大小:3.46 MB
    • 推荐度:3 星级
    《收料作业管理办法(范本)》下载简介

    标签:仓库管理制度范本,仓库安全管理制度,
    提供企业管理常用制度范本《收料作业管理办法》免费下载模板格式下载后请用Office打开即可学习参考:
    收料作业管理办法
    进料作业流程(如下图)
    使用说明:
    使用表单
    发票1联
    验收单5联
    订单
    账卡1张
    物料入厂检验表1张
    进料检验规格表1张
    1.供应商
    1.1厂商填写验收单一式五联
    2.点收
    2.1送至暂存区仓库核对订单及点收
    2.2若数量正确于验收单上签收
    2.3销订单档编号登入进货日报表
    2.4验收单:第四联厂商存底余送质管
    3.检验
    3.1质管依进料检验规格表抽验
    3.2进料检验规格表:质管自存
    4.记录
    4.1抽验结果记于物料入厂检验表
    物料入厂检验表;质管自存
    4.2允收签章
    4.3贴绿色允收票签
    验收单:第一联质管
    第二联仓库
    第三联会计
    第五联采购
    4.4采购销订单档
    5.入库
    5.1原物料入库记入账卡
    5.2入电脑库存账
    5.3核对发票无误后汇总送会计
    使用说明:
    使用表单
    物料入厂检验表1张
    进料检验规格表1张
    委外加工单
    1.协作厂
    (1)厂商填写验收单一式五联(含发票)
    2.点收
    (1)送到暂存区仓库核对订单及点收
    (2)若数量正确于验收单上签收
    (3)销订单档编号登入进货日报表
    (4)验收单:第四联厂商存底余送质管
    3.检验
    (1)质管依进料检验规格表抽验
    (2)进料检验规格表:质管自存
    4.记录
    (1)抽验结果记于物料入厂检验表
    .物料入厂检验表;质管自存
    (2)允收签章
    (3)贴绿色允收票签
    .验收单:第一联质管送生管
    .第二联仓库
    .第三联会计
    .第五联采购
    (4)采购销订单档
    (5)生管销委外加工单
    5.入库
    (1)半成品入库
    (2)核对发票无误后汇总送会计
    使用说明:
    使用表单
    发票1联
    验收单5联
    订购单
    账卡1张
    物料入厂检验表1张
    进料检验规格表1张
    物料退货通知单4联
    1.供应商
    (1)厂商填写验收单一式五联
    2.点收
    (1)送至暂存区仓库核对订单及点收
    (2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管
    (3)销订单档编号登入进货日报表
    3.检验
    (1)质管依进料检验规格表抽验
    (2)进料检验规格表;质管自存
    4.记录
    (1)抽验结果记于物料入厂检验表
    (2)判定拒收
    (3)开物料退货通知单一式五联
    (4)贴黄色拒收标签
    (5)送科长签章
    验收单:第一联质管
    第二联仓库
    第三联会计
    (作废)
    第五联采购
    物料退货通知单
    第一联采购
    第二联仓库
    第三联生管
    第四联供应商
    (6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
    5.退回
    (1)仓库根据验收单于进货日报表注销进料
    (2)厂商点收
    (3)厂商签收
    (4)领回
    使用说明:
    使用表单
    发票
    验收单5联
    订购单
    账卡1张
    物料入厂检验表1张
    进料检验规格表1张
    物料退货通知单4联
    1.供应商
    1.1厂商填写验收单一式五联
    2.点收
    2.1送至暂存区仓库核对订单及点收
    2.2若数量正确在验收单上签收
    .验收单;第四联厂商存底移送质管
    2.3销订单档编号登入进货日报表
    3.检验
    3.1质管依进料检验规格表抽验
    3.2进料检验规格表;质管自存
    4.记录
    4.1抽验结果记于物料入厂检验表
    物料入厂检验表;质管自存
    4.2判定拒收
    4.3开物料退货通知单一式四联
    4.4贴黄色拒收标签
    4.5送科长签章
    验收单:第一联质管
    .第二联仓库
    .第三联会计
    .(作废)
    .第五联采购
    物料退货通知单
    .第一联采购
    .第二联仓库
    .第三联生管
    .第四联供应商
    4.6生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)
    5.退回
    5.1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
    .5.2厂商点收
    5.3厂商签收
    5.4领回
    使用说明:
    使用表单
    发票1张
    验收单5联
    订单
    账卡1张
    物料入厂检验表1张
    进料检验规格表1张
    进料作业流程

    供应商交货填写验收单一式五联
    1.检验
    1.1判定拒收
    1.2科长签核
    1.3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时于验收单上注明原因
    .1.4送经理审核
    1.5贴黄色标签
    2.裁决
    2.1经理审核
    *若经理不在则开会决定
    2.2裁决特采
    2.3科长签核允收
    验收单:第一联质管
    第二联仓库
    第三联会计
    第五联采购
    3.入库
    3.1销订单档
    .3.2入电脑库存账
    3.3编号登入进货日报表
    3.4将的料入库并记录于账卡
    3.5核对发票无误后送采购
    3.6发票采购处理后送会计
    使用说明:
    使用表单
    发票1联
    验收单5联
    订购单
    账卡1张
    物料入厂检验表1张
    进料检验规格表1张
    *进料作业流程
    .↓
    供应商交货填写验收单一式五联、发票
    1.检验
    1.1判定拒收
    1.2科长签核
    1.3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时于验收单上注明原因
    .1.4送经理审核
    2.全检判定
    2.1经理审核
    *若经理不在则开会决定
    2.2验收单送采购
    2.3验收单上注明采购与厂商协调结果
    2.4裁决全检
    2.5质管全检并注明实际工时
    验收单:第一联质管
    第二联仓库
    第三联会计
    (作废)
    第五联采购
    3.入库
    3.1仓库于验收单上填写实收数
    3.2销订单档
    3.3入电脑库存账
    3.4编号登入进货日报表
    3.5将物料入库并记录于账卡
    3.6发票送采购处理
    *厂商作废重开若厂商无法重开则由会计开立折让单
    3.7退回旧发票、厂商重开新发票
    3.8核对发票无误后汇总送会计
    …………
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